Dati principali della fattura in contabilità fornitori utilizzando una fattura fornitore
Questa guida attività consentirà di creare una fattura fornitore da un ordine fornitore e di visualizzare i risultati dell'abbinamento dell'ordine fornitore, dell'entrata e della fattura (corrispondenza a 3 elementi di verifica).
Creare un ordine fornitore
- Vai a Contabilità fornitori>Ordini fornitore>Tutti gli ordini fornitore.
- Fare clic su Nuovo.
- Nel campo Conto fornitore fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Individuare un fornitore da selezionare. Ad esempio, scorrere verso il basso fino a US-104.
- Seleziona il fornitore US-104.
- Fare clic su OK.
- Nel campo Numero articolo fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Selezionare un articolo di magazzino. Ad esempio, selezionare il numero articolo 1000.
- Espandere la Scheda dettaglio Dettagli riga.
- Fai clic sulla scheda Impostazione . Puoi ignorare la Criterio di corrispondenza per utilizzare Nessuna corrispondenza, Corrispondenza bidirezionale o Corrispondenza a 3 vie.
- Nel riquadro azioni, fare clic su Acquisti.
- Fare clic su Conferma.
Ricevere i prodotti
- Nel riquadro azioni, fare clic su Ricevimento.
- Fare clic su Entrata prodotti.
- Nel campo Entrata prodotti, immettere il numero dell'entrata prodotti. Ad esempio, immettere PR123.
- Fare clic su OK per registrare l'entrata prodotti.
- Chiudi la pagina.
Creare una fattura fornitore
- Vai a Conti da pagare>Ordini di acquisto>Ordini di acquisto ricevuti ma non fatturati.
- Selezionare l'ordine fornitore creato.
- Nel riquadro azioni fare clic su Fattura.
- Fare clic su Fattura.
- Nel campo Numero immettere il numero di fattura.
- Nel campo Descrizione fattura digitare un valore.
- Immettere una data nel campo Data fattura.
- Immettere 1200 nel campo Prezzo unitario.
- Fare clic su Aggiungi riga.
- Nel campo Numero articolo fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Nell'elenco, individuare il numero di articolo della spesa di installazione. Ad esempio, S0001
- Selezionare il numero articolo della spesa di installazione. Si noti che la corrispondenza non è stata eseguita da quando sono state apportate le modifiche.
- Fare clic su Aggiorna stato di abbinamento.
- Nel riquadro azioni fare clic su Revisione.
- Fare clic su Dettagli abbinamento. La nuova riga con i servizi non deve essere abbinata, quindi lo stato rimane Non eseguito.
- Selezionare l'entrata prodotti per l'articolo di magazzino ricevuto. La riga con l'entrata prodotti è stata abbinata, ma la quantità o il prezzo non sono corrispondenti e pertanto restituisce l'esito negativo.
- Immettere un numero nel campo Prezzo unitario. Ora che il prezzo unitario corrisponde, lo stato diventerà Superato. Se i criteri consentono le discrepanze o se la corrispondenza è solo un avviso, è comunque possibile registrare la fattura.
- Chiudi la pagina.
- Fare clic su Registra.
- Chiudi la pagina.
Nota
L'ordine fornitore non è più elencato come ricevuto, ma come non fatturato.