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Ajout de factures à des groupes de paiement

Mise à jour : February 15, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez ajouter des factures à des groupes de paiement pour regrouper celles-ci par code courant. Si une des factures du groupe de paiement est réglée, les autres factures du groupe sont incluses dans le même règlement.

Notes

Les factures qui appartiennent au même groupe de paiement doivent être réglées simultanément. Si pour une raison quelconque, une des factures du groupe de paiement ne peut pas être réglée, il en va de même pour les autres factures de ce groupe. Par exemple, si une facture du groupe de paiement FIRE n'est pas approuvée, elle doit être approuvée ou supprimée du groupe de paiement avant de pouvoir régler les autres factures du même groupe.

Paramétrage du module Achats à des fins d'activation des groupes de paiement

  1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.

  2. Cliquez sur Facture, puis activez la case à cocher Activer les groupes de paiement des factures.

Ajout d'une facture à un groupe de paiement

  1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.

  2. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture pour créer une facture.

    – ou –

    Cliquez sur Depuis commande fournisseur pour créer une facture à partir des commandes fournisseur sélectionnées.

    – ou –

    Cliquez sur Depuis réception de marchandises pour créer une facture à partir des accusés de réception de marchandises sélectionnés.

  3. Spécifiez les détails d'en-tête de la facture, tels que le compte de facturation. Puis cliquez sur Vue de l'en-tête dans le volet Actions pour afficher l'ensemble des informations d'en-tête de la facture.

  4. Dans le champ Code groupe de paiement de l'organisateur Paiement, entrez ou sélectionnez le code groupe de paiement à utiliser pour la facture. Celui-ci peut inclure 10 caractères alphanumériques maximum, ainsi que des symboles et des espaces.

Voir aussi

Tâches principales : paiements fournisseur

Paramètres des achats (écran)

Facture fournisseur (écran)